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论文标题 更新时间 人 气
建立健全企业内控制度先强化内部审计工作 2008-04-23 27
关于加强审计风险内控制度的思考 2008-04-23 10
加强内部审计过程的质量控制 2008-04-23 11
美国通用电气公司(GE)的内部审计值得借鉴 2008-04-23 9
内部控制审计程序与方法浅探 2008-04-23 25
内部控制及其审计研究 2008-04-23 10
建立内部控制审计与组织效率 2008-04-23 8
内部控制审计与组织效率 2008-04-23 4
论内部控制制度审计的手段与方法 2008-04-23 21
会计审计研究若干国际动态 2008-04-23 3
试析美国公司的审计委员会及其启示 2008-04-23 1
医药行业销售收入确认及相应审计程序 2008-04-23 5
论数字化对审计真实性的冲击 2008-04-23 1
以ERP为契机抓好效益审计 2008-04-23 5
计算机审计软件的应用成果与发展探究 2008-04-23 6
关于电算化会计帐表审计问题的探讨 2008-04-23 3
会计电算化条件下审计面临的挑战及对策 2008-04-23 5
网络经营与网络财会条件下的审计初探 2008-04-23 1
谈现阶段水利固定资产投资审计问题与建设 2008-04-23 1
浅谈审计失败的成因与对策 2008-04-23 3
期汇的会计处理 2008-04-23 3
从深华源年报风波看证券市场审计公正性 2008-04-23 1
论我国审计的发展战略调整与体制改进 2008-04-23 1
几种会计造假方法的审计对策 2008-04-23 7
网络环境下的实时自动化审计系统 2008-04-23 1
论审计质量衡量标准体系的构建 2008-04-23 5
新形势下如何进一步做好审计信息工作 2008-04-23 4
论社会审计在解决企业财务问题中的作用 2008-04-23 5
效益审计不可忽视固定资产 2008-04-23 16
浅析反审计能力及治理对策 2008-04-23 2
论强化审计机关的国有企业审计 2008-04-23 2
固定资产投资审计的现状和对策 2008-04-23 1
用科学的发展观统领审计工作 2008-04-23 0
提高审计工作质量与加强廉政建设 2008-04-23 4
某镇财政财务违规行为的表现形式及成因剖析 2008-04-23 2
浅谈基层审计机关《审计项目质量控制办法》注意的问题 2008-04-23 1
对国有资产管理框架安排的新思考 2008-04-23 1
我国政府采购的主要问题及其审计监督 2008-04-23 1
绩效审计的中国模式 2008-04-23 1
当前商业银行审计的思考 2008-04-23 1
国有企业改制过程中审计监督问题的探讨 2008-04-23 2
审计委员会职责的新发展 2008-04-23 1
论审计制约权力的局限性 2008-04-23 1
审计统计指标刍议 2008-04-23 1
审计在反腐倡廉中应做好五项工作 2008-04-23 6
论衡量审计项目优劣的基本标准 2008-04-23 1
关于效益审计几个理论问题 2008-04-23 4
效益审计探讨 2008-04-23 10
国家审计的本质与战略定位 2008-04-23 2
浅谈国家审计风险及防范对策 2008-04-23 6
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